遂宁市文化广播电视和旅游局
关于2023年度部门预算执行审计反馈问题整改公告
2024年3月25日至5月27日,遂宁市审计局对我局2023年度部门预算执行情况进行了审计,并正式书面反馈了相关问题。局党组高度重视,召开专题会议逐条分析研究、找准问题原因、制定整改措施、落实整改责任。通过前期务实整改,已取得初步效果。现将有关情况公告如下。
一、预决算编报方面
整改情况:已完成整改。在今后的工作中规范预决算相关行为,严格按照财政要求执行。
二、预算执行方面
整改情况:已完成整改。已将上述资金上缴财政,下步工作中,加强预算管理,及时盘活存量资金。
三、政府采购及购买服务方面
(一)个别项目政府采购不规范
整改情况:已完成整改。同时组织科室同志对现行政府采购制度进行系统学习,熟悉政府采购全流程,进一步强化政府采购监督职责,确保及时发现并纠正问题。
(二)订立背离磋商文件实质性内容的补充协议
整改情况:正在整改中。加强现行政府采购制度的学习,今后对政府采购全流程进行实时监督,及时发现和纠正问题。
四、国有资产资源管理方面
(一)部分资产未登记使用人、使用部门
整改情况:正在整改中。由于涉及的资产年份久远,目前正在对2021年以前年度资产开展清理工作。
(二)部分资产账实不符,且个别房产闲置
整改情况:正在整改中。目前正在积极清理,对部分资产正在着手今年统一报废。行政事业性资产相关事宜将由财政局牵头编制方案,我局将积极配合后续处置。
五、专项资金分配管理和使用方面
(一)超范围使用资金
整改情况:已完成整改。下一步将加强项目支出管理。
(二)部门专项资金使用绩效不高
整改情况:已完成整改。下一步将严格要求服务提供方按照协议议定的时间节点、服务内容等履行协议。
六、以往审计发现问题的整改方面
整改情况:已完成整改。我局已审定通过《内部审计制度》,并印发执行。
我局将坚持由点及面、全面整改,在对问题本身进行整改的同时,建立长效管理机制,确保实现“审计一点、规范一片”。
特此公告。